公司召開2022年內控修訂工作評審會
3月28日,公司在二號會議室召開2022年《內部控制規范體系》修訂工作評審會。公司副總經理楊靜、各業務部門負責人及內控牽頭部門相關人員參加會議。會上,審計部通報了公司2021年內控評價缺陷匯總情況,各牽頭部門按照分管版塊分別匯報了管理手冊、評價手冊、部門職能及崗位說明書修訂情況,并針對修訂中存在的相關問題進行討論評審。楊靜表示,內控管理工作是保障公司依法合規運行的基礎,各業務部門要從全局出發,堅持以問題為導向,高度重視內控體系有效運行,切實把內控管理及內控評價成果落到實處,進一步提升公司管控效能。楊靜強調,公司要實現內涵式高質量發展,就必須不斷改進和優化內部控制體制,健全和完善各項規章制度。公...
2022-03-29
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滇公網安備53010202000846